Propuesta de un Sistema de Control Interno Para IDIMCOL S.A.S
dc.contributor.advisor | Orduz Ortiz, Elizabeth | |
dc.contributor.author | Gomez Osorio, Maria Isabel | |
dc.contributor.author | Villabona Colmenares, Janneth | |
dc.coverage.campus | CRAI-USTA Bucaramanga | spa |
dc.date.accessioned | 2024-08-22T13:54:08Z | |
dc.date.available | 2024-08-22T13:54:08Z | |
dc.date.issued | 2024-08-22 | |
dc.description | Este proyecto de investigación tiene como objetivo evaluar y proponer la adopción de un sistema de control interno con el fin de optimizar la gestión operativa y financiera de la organización. La investigación se centrará en identificar las deficiencias en los controles actuales y las áreas de mejora, con el fin de establecer un marco robusto que garantice el cumplimiento normativo y optimice la gestión interna. El proyecto busca fortalecer el control interno, asegurar el cumplimiento de regulaciones y mejorar la eficiencia general, contribuyendo a una operación más segura y efectiva. | spa |
dc.description.abstract | This research project aims to evaluate and propose the adoption of an internal control system to optimize the operational and financial management of the organization. The research will focus on identifying deficiencies in current controls and areas for improvement, in order to establish a robust framework that ensures regulatory compliance and optimizes internal management. The project seeks to strengthen internal control, ensure compliance with regulations, and improve overall efficiency, contributing to a safer and more effective operation. | spa |
dc.description.degreelevel | Especialización | spa |
dc.description.degreename | Especialista en Revisoría Fiscal y Auditoría Externa | spa |
dc.description.domain | https://www.ustabuca.edu.co/ | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.citation | Gómez Osorio, M. I., Villabona Colmenares, J. (2024) Propuesta de un Sistema de Control Interno Para IDIMCOL S.A.S. [Trabajo de posgrado] Universidad Santo Tomás, Bucaramanga, Colombia | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Santo Tomás | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad Santo Tomás | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.usta.edu.co | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11634/57004 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Santo Tomás | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Contaduría Pública | spa |
dc.publisher.program | Especialización Revisoría Fiscal y Auditoría Externa | spa |
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dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |
dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.subject.keyword | Internal control | spa |
dc.subject.keyword | management | spa |
dc.subject.keyword | deficiencies | spa |
dc.subject.keyword | compliance | spa |
dc.subject.keyword | optimization | spa |
dc.subject.lemb | Optimización de recursos | spa |
dc.subject.lemb | Normatividad empresarial | spa |
dc.subject.lemb | Procesos internos en una empresa | spa |
dc.subject.lemb | Mitigación de Riesgos | spa |
dc.subject.lemb | Toma de Decisiones | spa |
dc.subject.proposal | Control interno | spa |
dc.subject.proposal | gestión | spa |
dc.subject.proposal | deficiencias | spa |
dc.subject.proposal | cumplimiento | spa |
dc.subject.proposal | optimización | spa |
dc.title | Propuesta de un Sistema de Control Interno Para IDIMCOL S.A.S | spa |
dc.type.category | Formación de Recurso Humano para la Ctel: Trabajo de grado de Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
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