Propuesta de un Sistema de Control Interno Para IDIMCOL S.A.S

dc.contributor.advisorOrduz Ortiz, Elizabeth
dc.contributor.authorGomez Osorio, Maria Isabel
dc.contributor.authorVillabona Colmenares, Janneth
dc.coverage.campusCRAI-USTA Bucaramangaspa
dc.date.accessioned2024-08-22T13:54:08Z
dc.date.available2024-08-22T13:54:08Z
dc.date.issued2024-08-22
dc.descriptionEste proyecto de investigación tiene como objetivo evaluar y proponer la adopción de un sistema de control interno con el fin de optimizar la gestión operativa y financiera de la organización. La investigación se centrará en identificar las deficiencias en los controles actuales y las áreas de mejora, con el fin de establecer un marco robusto que garantice el cumplimiento normativo y optimice la gestión interna. El proyecto busca fortalecer el control interno, asegurar el cumplimiento de regulaciones y mejorar la eficiencia general, contribuyendo a una operación más segura y efectiva.spa
dc.description.abstractThis research project aims to evaluate and propose the adoption of an internal control system to optimize the operational and financial management of the organization. The research will focus on identifying deficiencies in current controls and areas for improvement, in order to establish a robust framework that ensures regulatory compliance and optimizes internal management. The project seeks to strengthen internal control, ensure compliance with regulations, and improve overall efficiency, contributing to a safer and more effective operation.spa
dc.description.degreelevelEspecializaciónspa
dc.description.degreenameEspecialista en Revisoría Fiscal y Auditoría Externaspa
dc.description.domainhttps://www.ustabuca.edu.co/spa
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.identifier.citationGómez Osorio, M. I., Villabona Colmenares, J. (2024) Propuesta de un Sistema de Control Interno Para IDIMCOL S.A.S. [Trabajo de posgrado] Universidad Santo Tomás, Bucaramanga, Colombiaspa
dc.identifier.instnameinstname:Universidad Santo Tomásspa
dc.identifier.reponamereponame:Repositorio Institucional Universidad Santo Tomásspa
dc.identifier.repourlrepourl:https://repository.usta.edu.cospa
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11634/57004
dc.language.isospaspa
dc.publisherUniversidad Santo Tomásspa
dc.publisher.facultyFacultad de Contaduría Públicaspa
dc.publisher.programEspecialización Revisoría Fiscal y Auditoría Externaspa
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dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.coarhttp://purl.org/coar/access_right/c_14cbspa
dc.rights.localAbierto (Texto Completo)spa
dc.subject.keywordInternal controlspa
dc.subject.keywordmanagementspa
dc.subject.keyworddeficienciesspa
dc.subject.keywordcompliancespa
dc.subject.keywordoptimizationspa
dc.subject.lembOptimización de recursosspa
dc.subject.lembNormatividad empresarialspa
dc.subject.lembProcesos internos en una empresaspa
dc.subject.lembMitigación de Riesgosspa
dc.subject.lembToma de Decisionesspa
dc.subject.proposalControl internospa
dc.subject.proposalgestiónspa
dc.subject.proposaldeficienciasspa
dc.subject.proposalcumplimientospa
dc.subject.proposaloptimizaciónspa
dc.titlePropuesta de un Sistema de Control Interno Para IDIMCOL S.A.Sspa
dc.type.categoryFormación de Recurso Humano para la Ctel: Trabajo de grado de Pregradospa
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa
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dc.type.localTrabajo de gradospa
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion

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