El rol preventivo de las oficinas de control interno de los entes territoriales: el caso de la empresa de servicios públicos de Boyacá.

dc.contributor.advisorCorredor Pamplona, Diana Paola
dc.contributor.authorNuñez Gantiva, Natalia Eliana
dc.contributor.corporatenameUniversidad Santo Tomasspa
dc.date.accessioned2022-07-26T22:06:11Z
dc.date.available2022-07-26T22:06:11Z
dc.date.issued2022-07-25
dc.descriptionLa oficina de control interno es un mecanismo empleado para la optimización de las entidades del estado, enlazadas con la alta gerencia de cada institución, ellas serán las garantes del cumplimiento de los objetivos institucionales previstos en los planes de acción ejecutados, de tal manera que la convierte en un aliado estratégico de la alta gerencia para la operatividad del organismo. Esta investigación pretende realizar un análisis jurídico – descriptivo para observar la funcionalidad de la oficina asesora de control interno de la Empresa de Servicios Público de Boyacá, en la cual se identificará su estructura y organización, el sistema que maneja y los mecanismos empleados para su desenvolvimiento dentro de la entidad. Se realizará un análisis general de los informes emitidos por la oficina de control en la cual se observará si se están cumpliendo o no los objetivos pretendidos por la alta gerencia. Cabe destacar que a lo largo de la investigación se hace una profundización y un recorrido de la evolución del sistema de control interno dentro de las instituciones del estado y su lineamiento estratégico lo que permitirá el trabajo cohesionado y exitoso en pro del bienestar de sus beneficiarios.spa
dc.description.abstractThe internal control office is a mechanism used for the optimization of state entities, linked with the senior management of each institution, they will be the guarantors of compliance with the institutional objectives set forth in the executed action plans, in such a way that the becomes a strategic ally of senior management for the operation of the organization. This research aims to carry out a descriptive legal analysis to observe the functionality of the internal control advisory office of the Public Services Company of Boyacá, in which its structure and organization, the system it manages and the mechanisms used for its development will be identified. within the entity. A general analysis of the reports issued by the control office will be carried out, in which it will be observed whether or not the objectives set by senior management are being met. It should be noted that throughout the investigation there is a deepening and a tour of the evolution of the internal control system within the state institutions and its strategic guidelines, which allowed cohesive and successful work for the welfare of its beneficiaries.spa
dc.description.degreelevelMaestríaspa
dc.description.degreenameMagister en Derecho Administrativospa
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.citationNuñez,N. (2022). EL ROL PREVENTIVO DE LAS OFICINAS DE CONTROL INTERNO DE LOS ENTES TERRITORIALES: EL CASO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ. Universidad Santo Tomas Sede Tunja.spa
dc.identifier.instnameinstname:Universidad Santo Tomásspa
dc.identifier.reponamereponame:Repositorio Institucional Universidad Santo Tomásspa
dc.identifier.repourlrepourl:https://repository.usta.edu.cospa
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11634/46109
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad Santo Tomásspa
dc.publisher.branchCRAI-USTA Tunjaspa
dc.publisher.facultyFacultad de Derechospa
dc.publisher.programMaestría Derecho Administrativospa
dc.relation.referencesAguilar, A., & Cabrale, D. (2010). Evaluación del sistema de control interno en la UBPC Yamaquelles. España: Eumedspa
dc.relation.referencesArtículo 209 de la Constitución política de Colombia, ley 87 de 1993, Decreto 1599 de 2005 Ley 1474 de 2011, Decreto 943 de 2014.spa
dc.relation.referencesBallesteros L. (2013) El Control Interno. Recuperado: https://lballesteroscontrolinterno.wordpress.com/2013/12/29/antecedentes/spa
dc.relation.referencesBarreiro, I Delgado, T, García, María, Mendoza, W., (2018) El control interno y su influencia en la gestión administrativa del sector público Universidad Estatal del Sur de Manabí Jipijapa; Ecuador. Revista Científica, dom. Cien., ISSN: 2477-8818 Vol. 4, núm.4., oct, 2018, pp. 206-240, El control interno y su influencia en la gestión administrativa del sector públicospa
dc.relation.referencesCano Y. (2005) Gerencia Integral de la Información. Notas de Clase.spa
dc.relation.referencesCoha, L. (2018) Control interno en la gestión pública. Tesis para optar el grado académico de: maestro en gestión pública gestión pública línea de investigación control interno Lima – Perú 2018 Universidad Cesar Vallejospa
dc.relation.referencesDepartamento Administrativo de la Función Pública (2013) Guía de Auditoria para Entidades Públicas, Bogotá, D.Cspa
dc.relation.referencesDepartamento Administrativo de la Función Pública (2013) Sistemas Integrados de Gestión y Control. Recuperado: https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/4754239/00866_00197_Presentacion+Sistemas+Integrados+de+Gestion+y+Control+2013.pdf/fa3442c7-b52c-491d-87ac-0f3131b43a46?version=1.0spa
dc.relation.referencesDepartamento de la Administración de la Función Pública (2014) Manual Técnico del Modelo Estándar del Control Interno para el Estado Colombiano MECI 2014. Recuperado: https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/506911/Manual+T%C3%A9cnico+del+Modelo+Est%C3%A1ndar+de+Control+Interno+para+el+Estado+Colombiano+MECI+2014/065a3838-cc9f-4eeb-a308-21b2a7a040bdspa
dc.relation.referencesDepartamento Nacional de Planeación –DNP/ USAID. Instrumentos para la ejecución, seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Municipal. Bogotá. 2007. p. 8spa
dc.relation.referencesFunción Pública (2018) Dimensión 7 Control Interno. Dirección de Gestión y Desempeño Institucional, Recuperado: https://secretariageneral.gov.co/sites/default/files/presentacion_control_interno.pdfspa
dc.relation.referencesGallego J. (2018) Como se construye un marco teórico en investigación. Universidad Iberoamericana, México.spa
dc.relation.referencesGamboa, J. Puente, P. Vera, P. (2016) Importancia del control interno en el sector público,) Universidad de Guayaquil, @ug.edu.ec Revista Publicando, 3(8). 2016,487-502. ISSN 1390-9304 487spa
dc.relation.referencesGarcía O. (2007) La Cultura Humana y su interpretación desde la perspectiva de la cultura organizacional. Universidad del Magdalena. Recuperado: https://www.redalyc.org/pdf/646/64602204.pdfspa
dc.relation.referencesGonzález M, Orlando J. (2021) Progreso Social y Organización del Estado. Banco de la República. Recuperado: https://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-13/las-reformas-liberales-de-1936-y-1968spa
dc.relation.referencesGuevara, j. Sanabria. López, O. (2016), Control Interno en Colombia: Un diagnóstico desde lo teórico. En-Contexto Revista de Investigación en Administración, Contabilidad, Economía y Sociedad, vol. 4, núm. 5, 2016spa
dc.relation.referencesHernández Sampieri (2010) Metodología de la Investigación. Interamericana Editores. Volumen 149. http://dx.doi.org/10.23857/dom.cien.pocaip.2018.vol.4.n.4.206-240spa
dc.relation.referencesLey 87 (1993) Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones. Congreso de la República de Colombia.spa
dc.relation.referencesMena, M. (2019), Análisis de la autonomía del sistema de control interno de las entidades públicas, para al cumplimiento de los objetivos fijados en la ley 87 de 1993, Universidad cooperativa de Colombia facultad de derecho programa de derecho Quibdó trabajo presentado para obtener el título de abogada.spa
dc.relation.referencesMéndez A, Rueda J, Núñez S (2014) Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 2014, Departamento Administrativo de la Función Pública. República de Colombia.spa
dc.relation.referencesMinisterio de Salud (2019) Guia para desarrollar el autocontrol. Recuperado: https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/CEVG01.pdfspa
dc.relation.referencesMINTIC (2018) MIPG “Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Recuperado: https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles4324_sistema_control_interno_entidades_publicas_mipg_meci_oci.pdfspa
dc.relation.referencesMontaño E. (2013) Control Interno, Auditoria y aseguramiento, revisoría fiscal y gobierno corporativo, Cali. Programa Editorial Universidad del Vallespa
dc.relation.referencesRepública de Colombia (2004) Norma Técnica de la Calidad de la Gestión Pública. Recuperado: https://www.usco.edu.co/contenido/ruta-calidad/documentos/anexos/66-Norma%20tecnica%20de%20calidad%20en%20la%20gestion%20publica%20NTCGP%201000%20de%202004.pdfspa
dc.relation.referencesSalnave M, Patiño L, Riaño L, Rueda J, Amaya D, Cortes R (2009) Rol De Las Oficinas De Control Interno, Auditoría Interna O Quien Haga Sus Veces. Departamento Administrativo De La Función Pública. República de Colombia.spa
dc.relation.referencesSalvane M, Lizarazo J. (2017) El Sistema De Control Interno En El Estado Colombiano Como Instancia Integradora De Los Sistemas De Gestión Y Control Para Mejorar La Eficacia Y Efectividad De La Gestión Publica A 2030. Universidad Externado de Colombia. Recuperado: https://bdigital.uexternado.edu.co/bitstream/001/661/1/ASA-Spa-2017-El_sistema_de_control_interno_en_el_estado_colombiano_como_instancia_integradora_Trabajo_de_grado.pdfspa
dc.relation.referencesSanin, M. (2017) “El sistema de control interno en el estado colombiano como instancia integradora de los sistemas de gestión y control para mejorar la eficacia y efectividad de la gestión pública a 2030” Universidad Externado de Colombia facultad de administración maestría en pensamiento estratégico y prospectiva Bogotá D.C. 2017spa
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.coarhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rights.localAbierto (Texto Completo)spa
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/
dc.subject.keywordcontrolspa
dc.subject.keywordsystemspa
dc.subject.keywordobjectivesspa
dc.subject.keywordmechanismsspa
dc.subject.keywordreportsspa
dc.subject.proposalcontrolspa
dc.subject.proposalsistemaspa
dc.subject.proposalobjetivosspa
dc.subject.proposalmecanismosspa
dc.subject.proposalinformesspa
dc.titleEl rol preventivo de las oficinas de control interno de los entes territoriales: el caso de la empresa de servicios públicos de Boyacá.spa
dc.typemaster thesis
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa
dc.type.driveinfo:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.type.localTesis de maestríaspa
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion

Archivos

Bloque original

Mostrando 1 - 3 de 3
Cargando...
Miniatura
Nombre:
2022, NATALIA NUÑEZ.pdf
Tamaño:
984.17 KB
Formato:
Adobe Portable Document Format
Descripción:
Trabajo de grado
Cargando...
Miniatura
Nombre:
CARTA DE ENTREGA DE TRABAJO DE GRADO 2022 ELIANA NUÑEZ GANTIVA.pdf
Tamaño:
506.82 KB
Formato:
Adobe Portable Document Format
Descripción:
Carta Aprobación Facultad
Cargando...
Miniatura
Nombre:
CARTA AUTORIZACIÓN PUBLICACIÓN DE TRABAJO DE GRADO- CRAI.pdf
Tamaño:
167.99 KB
Formato:
Adobe Portable Document Format
Descripción:
Carta Derechos de Autor

Bloque de licencias

Mostrando 1 - 1 de 1
Cargando...
Miniatura
Nombre:
license.txt
Tamaño:
807 B
Formato:
Item-specific license agreed upon to submission
Descripción: