Programa de Capacitación en Control Interno como Apoyo Estratégico a la Revisoría Fiscal y Auditoría Interna: Estudio de Caso en COPACRÉDITO
| dc.contributor.advisor | Pérez Pérez, Sindy Mayerly | |
| dc.contributor.author | Mendoza Mosquera, Lucelys | |
| dc.contributor.author | Hernandez Duran, Yina Tatiana | |
| dc.contributor.corporatename | Universidad Santo Tomás | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-15T14:58:19Z | |
| dc.date.available | 2026-01-15T14:58:19Z | |
| dc.date.issued | 2026-01-15 | |
| dc.description | La presente investigación tuvo como objetivo general implementar un programa piloto de capacitación para fortalecer el sistema de control interno en COPACRÉDITO, concebido como un apoyo estratégico para la revisión fiscal y la auditoría interna. En el contexto de las cooperativas de ahorro y crédito en Colombia, se identifica una dificultad recurrente en alinear las políticas de control interno con las competencias técnicas y la apropiación cultural de su personal operativo. Esta tesis abordó la problemática mediante un programa de capacitación piloto rigurosamente diseñado bajo la arquitectura del modelo COSO (2013) y la Política Integral de Supervisión Basada en Riesgos (PISBR) de la Supersolidaria. | |
| dc.description.abstract | The general objective of this research was to implement a pilot training program to strengthen the internal control system at COPACRÉDITO, conceived as strategic support for fiscal review and internal audit. Within the context of savings and credit cooperatives in Colombia, a recurring difficulty is identified in aligning internal control policies with the technical skills and cultural appropriation of their operational staff. This thesis addressed this problem through a rigorously designed pilot training program based on the COSO framework (2013) and the Comprehensive Risk-Based Supervision Policy (PISBR) of the Superintendency of Solidarity Economy (Supersolidaria). | |
| dc.description.degreelevel | Especialización | spa |
| dc.description.degreename | Especialista en Revisoría Fiscal y Auditoría Externa | spa |
| dc.description.domain | https://www.ustabuca.edu.co/ | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Mendoza Mosquera, L. y Hernández Duran, Y. T. (2026). Programa de Capacitación en Control Interno como Apoyo Estratégico a la Revisoría Fiscal y Auditoría Interna: Estudio de Caso en COPACRÉDITO [Tesis de posgrado]. Universidad Santo Tomás, Bucaramanga, Colombia | |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Santo Tomás | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad Santo Tomás | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.usta.edu.co | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11634/70834 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Santo Tomás | spa |
| dc.publisher.branch | CRAI-USTA Bucaramanga | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Contaduría Pública | spa |
| dc.publisher.program | Especialización Revisoría Fiscal y Auditoría Externa | spa |
| dc.relation.references | Acero Cáceres, E. J. (2018). Evaluación del sistema de control interno en cooperativas. Tesis de Maestría. | |
| dc.relation.references | Guevara, P. M. S., Torres-Palacios, M. M., & Narváez-Zurita, X. E. (2024). Auditoría de cumplimiento en cooperativas de ahorro y crédito: desafíos y estrategias. https://n9.cl/ffad5 | |
| dc.relation.references | Hernández, F. M. P., Ortiz, A. L., Almeida, J. H., & Aldaz, O. R. (2024). Programa para profesionales de Auditoría en formación: Estudio de caso DISPROPAN. Dilemas Contemporáneos. http://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/ | |
| dc.relation.references | Gaviria, J., et al. (2020). Evaluación del sistema de control interno de Avanciencia. Tesis. | |
| dc.relation.references | Supersolidaria (2024). Circular Básica Contable y Financiera. https://www.supersolidaria.gov.co/ | |
| dc.relation.references | COSO (2017). Enterprise Risk Management – Integrating with Strategy and Performance. | |
| dc.rights | Attribution 2.5 Colombia | en |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/co/ | |
| dc.subject.keyword | Internal Control | |
| dc.subject.keyword | Training Program | |
| dc.subject.keyword | Internal Audit | |
| dc.subject.lemb | Análisis de información | |
| dc.subject.lemb | Entidades financieras - Colombia | |
| dc.subject.lemb | Auditoría financiera | |
| dc.subject.proposal | Control Interno | |
| dc.subject.proposal | Programa de capacitación | |
| dc.subject.proposal | Auditoría Interna | |
| dc.title | Programa de Capacitación en Control Interno como Apoyo Estratégico a la Revisoría Fiscal y Auditoría Interna: Estudio de Caso en COPACRÉDITO | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.category | Formación de Recurso Humano para la Ctel: Trabajo de grado de Especialización | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.drive | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.local | Trabajo de grado | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
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