Programa de Capacitación en Control Interno como Apoyo Estratégico a la Revisoría Fiscal y Auditoría Interna: Estudio de Caso en COPACRÉDITO

dc.contributor.advisorPérez Pérez, Sindy Mayerly
dc.contributor.authorMendoza Mosquera, Lucelys
dc.contributor.authorHernandez Duran, Yina Tatiana
dc.contributor.corporatenameUniversidad Santo Tomás
dc.date.accessioned2026-01-15T14:58:19Z
dc.date.available2026-01-15T14:58:19Z
dc.date.issued2026-01-15
dc.descriptionLa presente investigación tuvo como objetivo general implementar un programa piloto de capacitación para fortalecer el sistema de control interno en COPACRÉDITO, concebido como un apoyo estratégico para la revisión fiscal y la auditoría interna. En el contexto de las cooperativas de ahorro y crédito en Colombia, se identifica una dificultad recurrente en alinear las políticas de control interno con las competencias técnicas y la apropiación cultural de su personal operativo. Esta tesis abordó la problemática mediante un programa de capacitación piloto rigurosamente diseñado bajo la arquitectura del modelo COSO (2013) y la Política Integral de Supervisión Basada en Riesgos (PISBR) de la Supersolidaria.
dc.description.abstractThe general objective of this research was to implement a pilot training program to strengthen the internal control system at COPACRÉDITO, conceived as strategic support for fiscal review and internal audit. Within the context of savings and credit cooperatives in Colombia, a recurring difficulty is identified in aligning internal control policies with the technical skills and cultural appropriation of their operational staff. This thesis addressed this problem through a rigorously designed pilot training program based on the COSO framework (2013) and the Comprehensive Risk-Based Supervision Policy (PISBR) of the Superintendency of Solidarity Economy (Supersolidaria).
dc.description.degreelevelEspecializaciónspa
dc.description.degreenameEspecialista en Revisoría Fiscal y Auditoría Externaspa
dc.description.domainhttps://www.ustabuca.edu.co/
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.citationMendoza Mosquera, L. y Hernández Duran, Y. T. (2026). Programa de Capacitación en Control Interno como Apoyo Estratégico a la Revisoría Fiscal y Auditoría Interna: Estudio de Caso en COPACRÉDITO [Tesis de posgrado]. Universidad Santo Tomás, Bucaramanga, Colombia
dc.identifier.instnameinstname:Universidad Santo Tomásspa
dc.identifier.reponamereponame:Repositorio Institucional Universidad Santo Tomásspa
dc.identifier.repourlrepourl:https://repository.usta.edu.cospa
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11634/70834
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad Santo Tomásspa
dc.publisher.branchCRAI-USTA Bucaramanga
dc.publisher.facultyFacultad de Contaduría Públicaspa
dc.publisher.programEspecialización Revisoría Fiscal y Auditoría Externaspa
dc.relation.referencesAcero Cáceres, E. J. (2018). Evaluación del sistema de control interno en cooperativas. Tesis de Maestría.
dc.relation.referencesGuevara, P. M. S., Torres-Palacios, M. M., & Narváez-Zurita, X. E. (2024). Auditoría de cumplimiento en cooperativas de ahorro y crédito: desafíos y estrategias. https://n9.cl/ffad5
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dc.relation.referencesGaviria, J., et al. (2020). Evaluación del sistema de control interno de Avanciencia. Tesis.
dc.relation.referencesSupersolidaria (2024). Circular Básica Contable y Financiera. https://www.supersolidaria.gov.co/
dc.relation.referencesCOSO (2017). Enterprise Risk Management – Integrating with Strategy and Performance.
dc.rightsAttribution 2.5 Colombiaen
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.coarhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rights.localAbierto (Texto Completo)spa
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/2.5/co/
dc.subject.keywordInternal Control
dc.subject.keywordTraining Program
dc.subject.keywordInternal Audit
dc.subject.lembAnálisis de información
dc.subject.lembEntidades financieras - Colombia
dc.subject.lembAuditoría financiera
dc.subject.proposalControl Interno
dc.subject.proposalPrograma de capacitación
dc.subject.proposalAuditoría Interna
dc.titlePrograma de Capacitación en Control Interno como Apoyo Estratégico a la Revisoría Fiscal y Auditoría Interna: Estudio de Caso en COPACRÉDITO
dc.typebachelor thesis
dc.type.categoryFormación de Recurso Humano para la Ctel: Trabajo de grado de Especialización
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa
dc.type.driveinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.type.localTrabajo de gradospa
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion

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